智慧审计解决方案



企业内审管理分析系统充分利用大数据的先进理念和技术,通过“1+2”的模式即1套数据支撑管理平台+2个大数据应用系统(包含内审管理系统和内审分析系统两个应用系统),有效的帮助企业打造高效专业审计管理系统,完善企业审计管理基本流程、实现企业审计分析的智能化,使企业内部审计管理工作规范化、标准化、制度化,从而全面提高审计工作的质量和效率,有效提升企业的内部审计。


方案亮点


建立规范审计体系——基于“PDCA”的管理思想,对内审项目的全生命周期进行流程化管理,通过对审计过程进行标准化、规范化,从而构建和完善审计全流程管理规范体系。

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创新审计方法——全面智能分析企业数据,智能化多角度数据对比、风险点排查,促使审计由“事后审计”转变为“过程风险管控”。

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方案特性


一套数据支撑管理平台——通过一套完善的大数据支撑管理平台,为上层业务系统的实现提供安全、高效的的底层支撑,同时为将来的横向扩展提供支持。

大数据支撑管理架构图

大数据支撑管理架构图


两个大数据应用系统——包含内审管理系统和内审分析系统两个应用系统。

内审管理系统——以审计计划为导向,以审计项目为核心,实现13大功能模块,全面覆盖并规范审计计划管理、审计过程管理、审计问题跟踪管理等全流程审计管理体系。对审计全流程进行管理和分析,智能提取审计过程资料,对审计计划、审计方案、审计程序、审计建议等过程管理进行智能化推荐,用户只需进行推荐方案选取即可完成审计过程。

内审管理系统贯穿内审项目始终

内审管理系统贯穿内审项目始终

内审分析系统——主要侧重于充分利用大数据和相关的先进技术对数据智能采集、清洗、转换,形成数据交换标准,对数据进行自动智能分析,形成数据资产,充分发挥数据对内部审计监督、评价的作用。

内审分析系统架构图

内审分析系统架构图

数据库需求现状


  ●  建立规范审计体系——基于“PDCA”的管理思想,对内审项目的全生命周期进行流程化管理,通过对审计过程进行标准化、规范化,从而完善审计全流程管理规范体系。
  ●  全面评价企业——全面分析企业各种财政和业务数据,与行业经济效益指标等进行多方位对比,对企业经营成果和管理水平进行全面评价。
  ●  提供决策支持——有效整合审计系统资源、集中管理审计成果,为决策层提供有益于加强企业内部风险管控的有效决策依据。
  ●  创新审计方法——全面智能分析企业数据,智能化多角度数据对比、风险点排查,促使审计由“事后审计”转变为“过程风险管控”。
  ●  审计全过程管理——实现审计过程中15个重要审计阶段的流程化、一致化管理,提升审计过程标准度,加大审计过程可管控度。
  ●  标准作业程序管理——提供大量完善的多套标准化审计模板,打造一个“人人能用、人人会用”的审计管理分析平台,提高审计效率和质量。
  ●  智能审计疑点分析——通过丰富的系统标准模型和用户自定义模型进行自动预警,对审计计划的制定和审计过程中关注重点指明方向,便于审计全覆盖的实现。
  ●  智能数据分析——与银行数据等外部数据和内部财务、业务数据多角度智能对比,对其数据的真实性、合法性和效益性进行审计,充分发挥内部审计监督、评价、风险控制职能。
  ●  报告智能化生成——智能生成审计过程中各类报告,强化部门对外资料的规范度。
  ●  审计过程痕迹化——整个审计过程痕迹化,降低审计风险。


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南京证券
行 业:金融证券
项 目:数据库运维管理平台
服务价值:实现对数据库的监控告警和监控诊断,大大提高运维效率,提升运维质量。